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2015年区流管局部门决算公开
索引号: JJ056-B0407-2016-0004 发表时间:2016-12-28

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2015年部门决算

 

一、pt注册送38体验金概况

(一)主要职能

pt注册送38体验金是负责全区流动人口管理工作的区政府组成部门。具体职责有:

1、根据上级有关部门和流动人口服务管理领导小组的统一部署,组织流动人口服务管理的相关法律法规和规定的实施;

2、综合组织、协调、指导各有关部门依照职能开展流动人口服务管理工作;

3、协调有关部门处理流动人口服务管理中突出的社会问题;

4、加强信息平台建设,推广“e流动”系统的应用,掌握流动人口基本情况;

5、做好流动人口服务管理工作队伍的教育培训;

6、对各镇、街道及有关职能部门的工作进行指导、督查和考核,提出奖惩意见;

7、调查研究流动人口服务管理工作的信息、动态,制定工作措施,为区委、区政府对流动人口管理工作的决策提供依据;

8、落实实施居住证制度。

二)部门决算单位构成

    从预算单位构成看,pt注册送38体验金部门决算包括:本级决算。

二、pt注册送38体验金2015年部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

    pt注册送38体验金2015年收入决算1104.92万元,其中:本年收入1067.20万元,占总收入96.59%, 包括财政拨款收入809.23万元(其中,一般公共预算809.23万元),占总收入73.24%;其他收入257.98万元,占总收入23.35%。上年结转收入37.72万元,占总收入3.41%
(二)支出决算总体情况

    pt注册送38体验金2015年本年支出合计1082.9万元。(其中:结转下年22.02万元)

    1.按支出功能分类,包括一般公共服务 929.93万元、教育支出1.75万元、科学技术支出151.22万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出119.21万元,日常公用支出22.36万元,项目支出 941.32 万元。

3. 按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出826.21万元,其他各类支出256.69万元。

(三)财政拨款支出决算情况

    2015年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

    1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)137.12万元,主要用于机关在职人员工资福利和局机关日常办公支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)637.00万元,主要用于开展全区流管工作。如开发流动人口远程移动管理系统、开展流管工作的宣传活动、召开全区流管系统工作会议、支付流动人口专管员工资及考核奖励等。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)1.75万元,主要用于开展全区流动人口专管员培训会。

4.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)50.34万元,主要用于开发流动人口远程移动管理系统。

(四)2015年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

    1.因公出国(境)经费:历年无支出。

    2.公务接待费:近三年无支出。

3. 公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算0.63万元,比上年决算数下降7.35%,下降原因是节能减排,减少公务用车使用次数。公务用车运行维护费支出主要用于流管工作考核等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.政府采购支出情况。

 2015年度区流管局本级政府采购支出总额167.31万元,其中:政府采购货物支出32.98万元、政府采购服务支出134.33万元。

2.国有资产占有使用情况。

 截至20151231日,区流管局本级共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

3.部门预算绩效情况。

 2015年度区流管局有4个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1121.00万元,实际支出909.00万元。

 绩效评价结果如下:上述绩效项目执行情况较为理想,基本达到项目申请时的预期绩效目标。

    三、名词解释

 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    7. 一般公共服务支出类政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行:指反映除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

    8. 一般公共服务支出类政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅()及相关机构事务支出。


文件附件清单:

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